1目的
为确保出厂的产品能够满足客户的要求,同时指导检验人员按标准作业,特制订
包装
检验指导书 。
2适用范围
此程序适用于本公司
所有 包装的 产品。
3职责权限
3.1
质管部:负责针对产品 包装过程 检查确认、记录 、拍照 。
3.2
营销部:负责提供装箱单、唛头 、客户特殊标识 等信息并复核装箱单 、唛头 信息 一致
性 。
3.3
生产运营部:负责对产品进行外包装和对唛头信息、产品型号 、数量 核对确认等 。
4文件内容
4.1
检验 频次 标准
4.1. 1 一般按照 5 件 批的抽样比率,对产品进行外观及尺寸检验。
4.1. 2 若客户有其特殊他要求,按照客户的要求的检验频次进行外观及尺寸检验 。
4.2检验流程
4.3 客户特殊要求:
若客户出货有称重要求时,先由班长去皮归零后再进行称重,检验员分别在归零时和称
重时进行拍照确认,并对班长的称重记录进行审核确认。
4.4 异常处理
发现不合格品时,质管员均需按要求做好相应标识,将不合格品数量和性质详细记录于
《不合格品 项评审报告》,并提交上级主管处进行处理, 具体 按照《不合格品控制程序》执
行 。
5参考文件
5.1 MARAZZI QES 0 18 《 不合格品控制程序 》
5.2 MARAZZI OP 013 《导轨装车作业指导书》
6相关表单
6.1 《出货检验报告》
6.2 《签收单》
6.3 《不合格品 项评审报告》
7附件
7.1
《对错比对表》
附件
7.1 对错比对表